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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3746-272-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-08-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3706-103-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Ignacio
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R.U.T. |
69.141.300-4 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
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Comuna |
San Ignacio
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Impuesto |
13073,33 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-08-2011 |
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Proveedor |
RENATO DIAZ S.A. |
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Razón Social |
RENATO DIAZ S A
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R.U.T. |
89.125.000-2 |
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Sucursal |
RENATO DIAZ S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151805
| Discos de acabado o pulido | 10 | Unidad | DISCO CORTE RECTO METAL 7" BOSCH. | DISCO CORTE RECTO METAL 7" BOSCH. |
$ 798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.980
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$ 7.984
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31201613
| Adhesivo re-usable | 10 | Unidad | HENKEL ELASTOSELLO 300 310ML CARTUCHO. | HENKEL ELASTOSELLO 300 310ML CARTUCHO. |
$ 2.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.810
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$ 26.807
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31201613
| Adhesivo re-usable | 10 | Unidad | HENKEL ELASTOSELLO 1100 310ML CART. ALUMINIO. | HENKEL ELASTOSELLO 1100 310ML CART. ALUMINIO. |
$ 2.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.250
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$ 20.252
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27111501
| Hojas de cuchillo | 4 | Unidad | REPUESTO PARA CARTONERO GRANDE | REPUESTO PARA CARTONERO GRANDE |
$ 101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 404
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$ 403
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46181504
| Guantes protectores | 10 | Par | GUANTES CONDUCTOR CON FORRO. | GUANTES CONDUCTOR CON FORRO. |
$ 1.336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.360
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$ 13.361
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Total Neto
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$ 68.807
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.073
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$ 81.880
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.