Orden de Compra. Nº3746-318-SE09 "ADQUIRIR MATERIALES PARA LICEO POL. QUIRIQUINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3746-318-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIALES PARA LICEO POL. QUIRIQUINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3706-89-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 208857,5399
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento5BolsaCEMENTO BIO BIO.CEMENTO BIO BIO. $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.805 $ 16.807
30161707
Suelos de vinilo55CajaFLEXIT 707 PISO FLEX ARENA 1,4 MM.FLEXIT 707 PISO FLEX ARENA 1,4 MM. $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591.580 $ 591.597
60123601
Pegamento de purpurina4UnidadDYNAFLEX C-E GL DYNAL.DYNAFLEX C-E GL DYNAL. $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.472 $ 16.471
31211904
Brochas2UnidadBROCHA HELA 1/2X3 CERDA GRIS.BROCHA HELA 1/2X3 CERDA GRIS. $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.277
31211904
Brochas2UnidadBROCHA HELA 1/2X1.5 CERDA GRIS.BROCHA HELA 1/2X1.5 CERDA GRIS. $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.598 $ 1.597
31211904
Brochas2UnidadRODILLO ESPONJA 18CM.RODILLO ESPONJA 18CM. $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496
30103601
Vigas de madera49UnidadPINO 2 X 3 X 3.20 MTS.PINO 2 X 3 X 3.20 MTS. $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.884 $ 44.882
30103605
Tablas de madera400UnidadPINO MACHIHEMBRADO DE 3/4X4"X3.20MTS.PINO MACHIHEMBRADO DE 3/4X4"X3.20MTS. $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.000 $ 326.052
30103605
Tablas de madera24UnidadGUARDAPOLVO CHAFLAN/CANTERIA 13X68X3000GUARDAPOLVO CHAFLAN/CANTERIA 13X68X3000. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.810
30103605
Tablas de madera12UnidadGUARDAPOLVO RODON 13X43X3000.GUARDAPOLVO RODON 13X43X3000. $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.164 $ 7.160
31161601
Pernos de anclaje6UnidadPERNO ANCLAJE 3/8 X 3 3/4.PERNO ANCLAJE 3/8 X 3 3/4. $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31162006
Clavos de alambre5kilogramoCLAVO DE 3".CLAVO DE 3". $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
31162006
Clavos de alambre5kilogramoCLAVOS 21/2".CLAVOS 21/2". $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
31162006
Clavos de alambre10kilogramoCLAVOS DE 4".CLAVOS DE 4". $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
60121251
Pintura al agua1TinetaPINTURA AL AGUA SHERWIN WILLIAMS BLANCO MARFIL.PINTURA AL AGUA SHERWIMS WILLIAMS BLANCO MARFIL. $ 47.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.605 $ 47.605
Total Neto $ 1.099.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 208.858
TOTAL OC $ 1.308.108


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.