Orden de Compra. Nº3746-36-SE16 "ADQUIRIR MATERIAL DE FERRETERIA UNIDADES EDUCATIVA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3746-36-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIAL DE FERRETERIA UNIDADES EDUCATIVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3706-53-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 69532,78
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-04-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Felipe
Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO
R.U.T. 9.697.910-k
Sucursal Ferreteria San Felipe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111507
Cortadores de metal3UnidadDISCO CORTE RASTA 9".DISCO CORTE RASTA 9". $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.614 $ 13.614
31162309
Estantes de montaje24UnidadBISAGRAS 31/2X31/2".BISAGRAS 31/2X31/2". $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.176 $ 22.176
46171501
Candados6UnidadCANDADOS.CANDADOS. $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.078 $ 9.078
31162203
Remaches de cabeza plana400UnidadREMACHES POP.REMACHES POP. $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
11162111
Malla3UnidadMALLA ACMA 5X1,85 MTS.MALLA ACMA 5X1,85 MTS. $ 24.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.858 $ 72.858
27112801
Brocas8UnidadBROCAS ACERO 5,5 ML.BROCAS ACERO 5,5 ML. $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.648 $ 5.648
23171509
Soldadura6kilogramoSOLDADURA PUNTO AZUL.SOLDADURA PUNTO AZUL. $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.662 $ 19.662
30102212
Plancha de cinc17PlanchaPLANCHA ZINC 5V 2.5 MTS.PLANCHA ZINC 5V 2.5 MTS. $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.570 $ 88.570
11101712
Aleación ferrosa22TiraFIERRO 20X30X2 ML.FIERRO 20X30X2 ML. $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.556 $ 127.556
Total Neto $ 365.962
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.533
TOTAL OC $ 435.495


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.