Orden de Compra. Nº3746-365-SE09 "ADQUISICION MATERIALES LICEO QUIRIQUINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3746-365-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES LICEO QUIRIQUINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3706-89-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 30436,1
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121251
Pintura al agua1GalónESMALTE AL AGUA SHER. W. COLOR VIOLETA ACENTUADA.ESMALTE AL AGUA SHER. W. COLOR VIOLETA ACENTUADA. $ 16.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.450 $ 16.450
31211904
Brochas1UnidadRODILLO CHIPORRO 7" LIZCAL.RODILLO CHIPORRO 7" LIZCAL. $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
30103601
Vigas de madera16UnidadPINO DIMENCIONADO 2X3X3,20MTS.PINO DIMENCIONADO 2X3X3,20MTS. $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.840 $ 31.840
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 4" HELA.BROCHA 4" HELA. $ 2.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.240 $ 5.240
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 1" HELA.BROCHA 1" HELA. $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 740
31211604
Diluyentes para pinturas1LitroDILUYENTE AGUARRAS.DILUYENTE AGUARRAS. $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190 $ 1.190
11121611
Tablero de partículas4PlanchaCHOLGUAN 2,44X1,52 DE 3MM.CHOLGUAN 2,44X1,52 DE 3MM. $ 4.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.860 $ 16.860
60121251
Pintura al agua1TinetaESMALTE AL AGUA SHER. W. COLOR VIOLETA CLARA.ESMALTE AL AGUA SHER. W. COLOR VIOLETA CLARA. $ 42.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.990 $ 42.990
60121251
Pintura al agua1TinetaESMALTE AL AGUA SHER. W. COLOR BLANCO.ESMALTE AL AGUA SHER. W. COLOR BLANCO. $ 42.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.990 $ 42.990
Total Neto $ 160.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.436
TOTAL OC $ 190.626


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.