Orden de Compra. Nº3746-367-SE09 "compra materiales para Escuela basica Manuel Jesus"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3746-367-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-11-2009
Nombre de la Orden de Compra compra materiales para Escuela basica Manuel Jesus
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3706-89-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas4Unidad no definidabrochas de 1"brochas de 1" $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.488 $ 2.487
31201610
Colas4Unidad no definidacola fria de litrocola fria de litro $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.352 $ 6.353
31211506
Pinturas de látex1Galóngalon de latex amarillogalon de latex amarillo $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.395 $ 8.395
31211506
Pinturas de látex1Galóngalon de latex rojogalon de latex rojo $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.395 $ 8.395
31211506
Pinturas de látex1Galóngalon de latex azulgalon de latex azul $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.395 $ 8.395
12141901
Cloro Cl25Bidónbidones de cloro de cuatro litrosbidones de cloro de cuatro litros $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.075 $ 39.076
31211904
Brochas6Unidadbrochas de 2"brochas de 2" $ 933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.598 $ 5.597
31211507
Pinturas en aerosol2Tarropintura en aerosol negrapintura en aerosol negra $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890 $ 2.891
31211507
Pinturas en aerosol2Tarropintura en aerosol rojapintura en aerosol roja $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890 $ 2.891
30141503
Aislamiento de espuma1Packpack de aislapolpack de aislapol $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874
Total Neto $ 90.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 90.353

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.