Orden de Compra. Nº3746-42-SE13 "ADQUIRIR MATERIAL DE FERRETERIA PARA JARDIN INFANT"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3746-42-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIAL DE FERRETERIA PARA JARDIN INFANT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3706-10-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 35656,92
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-05-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Felipe
Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO
R.U.T. 9.697.910-k
Sucursal Ferreteria San Felipe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento10SacoCEMENTO.CEMENTO. $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.090 $ 31.090
11111611
Grava2,5Metro CúbicoGRAVILLA 1,5".GRAVILLA 1,5". $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
11111701
Arena silícea2,5Metro CúbicoARENA GRUESA.ARENA GRUESA. $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
31211505
Pinturas aceitosas2GalónGALON OLEO BLANCO.GALON OLEO BLANCO. $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
11121611
Tablero de partículas1PlanchaPLANCHA OSB 9.5.PLANCHA OSB 9.5. $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555
39111501
Artefactos fluorescentes3UnidadEQUIPO ALTA EFICIENCIA.EQUIPO ALTA EFICIENCIA. $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.394 $ 17.394
30181504
Lavamanos1UnidadLAVAMANO CON PEDESTAL.LAVAMANO CON PEDESTAL. $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412
40141702
Grifos1UnidadLLAVE MONOMANDO LAVAMANO.LLAVE MONOMANDO LAVAMANO. $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143
40141702
Grifos2UnidadLLAVE FAS LAVAMANO.LLAVE FAS LAVAMANO. $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.026
27112802
Hojas de sierra1UnidadDISCO SIERRA 7.5".DISCO SIERRA 7.5". $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706
31201606
Calafateos2UnidadSILICONA ALTA TEMPERATURA.SILICONA ALTA TEMPERATURA. $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706
31201613
Adhesivo re-usable1GalónGALON BEKRON AC.GALON BEKRON AC. $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
40141716
Sifones en P2UnidadSIFON LAVAMANO.SIFON LAVAMANO. $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
40141901
Conductos flexibles2UnidadFLEXIBLES 35 CM.FLEXIBLES 35 CM. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
31162506
Soporte de pared24UnidadTARUGOS Y TORNILLOS.TARUGOS Y TORNILLOS. $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
Total Neto $ 187.668
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.657
TOTAL OC $ 223.325


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.