Orden de Compra. Nº3746-50-SE15 "ADQUIRIR MATERIAL DE FERRETERÍA ESCUELA JOSE HUMBE"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3746-50-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIAL DE FERRETERÍA ESCUELA JOSE HUMBE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3706-95-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 19541,12
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Felipe
Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO
R.U.T. 9.697.910-k
Sucursal Ferreteria San Felipe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1UnidadBROCHA DE 2".BROCHA DE 2". $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412
31162309
Estantes de montaje3UnidadBISAGRAS DE 31/2".BISAGRAS DE 31/2". $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
30171504
Puertas de madera4UnidadPUERTA INTERIOR 90X200 MTS.PUERTA INTERIOR 90X200 MTS. $ 19.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.328 $ 79.328
30171507
Marcos de puertas1UnidadMARCO PUERTA 90X200 MTS.MARCO PUERTA 90X200 MTS. $ 7.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.731 $ 7.731
30102212
Plancha de cinc1PlanchaPLANCHA ZINC LISO 2X1 MTS.PLANCHA ZINC LISO 2X1 MTS. $ 8.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067 $ 8.067
31211501
Pinturas al esmalte1LitroESMALTE AL AGUA CAFÉ MORO.ESMALTE AL AGUA CAFÉ MORO. $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.294 $ 5.294
31211904
Brochas1UnidadRODILLO ESPONJA.RODILLO ESPONJA. $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
Total Neto $ 102.848
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.541
TOTAL OC $ 122.389


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.