|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3746-712-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Ignacio
|
|
R.U.T. |
69.141.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
|
Comuna |
San Ignacio
|
|
Impuesto |
16609 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MEGAOFFICE |
|
Razón Social |
SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS
|
|
R.U.T. |
7.720.423-7 |
|
Sucursal |
MEGAOFFICE |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60131500 2239-17-lp14
| | 10 | | (1338797 )MÚSICA Y ARTE MUNDO SALUDABLE DELANTAL DE ARTE UNIDAD 1364995 | (1338797) MÚSICA Y ARTE MUNDO SALUDABLE DELANTAL DE ARTE UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 8.830,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 88.300
|
$ 88.300
|
|
|
Total Neto
|
$ 88.300
|
|
Descuento
|
$ 883
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.609
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 104.026
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.