Orden de Compra. Nº3746-98-SE12 "ADQUIRIR MATERIAL DE FERRETERIA PARA UNIDADES EDUC"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3746-98-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIAL DE FERRETERIA PARA UNIDADES EDUC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3706-103-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 23630,3
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-04-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Felipe
Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO
R.U.T. 9.697.910-k
Sucursal Ferreteria San Felipe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141901
Conductos flexibles6UnidadFLEXIBLE CON LLAVE ANGULAR 30X1/2".FLEXIBLE CON LLAVE ANGULAR 30X1/2". $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.606
30181513
Tapas de inodoro4UnidadTAPAS WC.TAPAS WC. $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.756 $ 10.756
25172502
Cámaras de neumáticos para automóviles1UnidadCAMARA CARRETILLA.CAMARA CARRETILLA. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
27112801
Brocas1UnidadBROCA FIERRO 3/4.BROCA FIERRO 3/4. $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.303 $ 1.303
27112801
Brocas1UnidadBROCA MADERA 1/2.BROCA MADERA 1/2. $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.076 $ 1.076
31231313
Tubería de plástico6UnidadTIRAS PVC 75.TIRAS PVC 75. $ 4.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.496 $ 29.496
39121303
Cajas eléctricas20UnidadCAJAS TIPO CHUQUI.CAJAS TIPO CHUQUI. $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
40141702
Grifos5UnidadLLAVE LAVAMANO.LLAVE LAVAMANO. $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.565 $ 12.565
31181602
Sellos de caucho10UnidadSELLO ANTIFUGA.SELLO ANTIFUGA. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
26121524
Alambre aislado o forrado300Metro LinealALAMBRE NYA 1.5 ROJO.ALAMBRE NYA 1.5 ROJO. $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400
Total Neto $ 124.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.630
TOTAL OC $ 148.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.