Orden de Compra. Nº3747-109-SE15 "MALETA PARA TRASLADO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA Y BASUREROS PARA URGENCIAS DE CESFAM SAN IGNACIO."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3747-109-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2015
Nombre de la Orden de Compra MALETA PARA TRASLADO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA Y BASUREROS PARA URGENCIAS DE CESFAM SAN IGNACIO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3706-95-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 10074,75
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-03-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Felipe
Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO
R.U.T. 9.697.910-k
Sucursal Ferreteria San Felipe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121503
Maletas individuales1Unidad no definidaMALETA GRISMALETA GRIS $ 36.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.555 $ 36.555
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2Unidad no definidaPAPELEROS PLASTICOSPAPELEROS PLASTICOS $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.470 $ 16.470
Total Neto $ 53.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.075
TOTAL OC $ 63.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.