|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3747-113-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-04-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PROFESIONAL CON TODO SU EQUIPO PARA LA REALIZACION DE FONDOS DE OJOS PARA USUARIOS DEEPENDIENTES DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. O/C 3747-113-AG24 dirigida a FELIPE ARTURO DURÁN FIGUEROA, O/C generada por invitación a C/A 3747-72-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
|
|
R.U.T. |
69.141.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
|
Comuna |
San Ignacio
|
|
Impuesto |
265890,326086956 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FELIPE ARTURO |
|
Razón Social |
FELIPE ARTURO DURÁN FIGUEROA
|
|
R.U.T. |
16.844.852-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FELIPE ARTURO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
85121610
| Servicios oftalmológicos | 250 | Unidad | FONDOS DE OJO PARA USUARIOS DE LA COMUNA DE SAN IGNACIO | FONDOS DE OJO |
$ 6.671,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.667.750
|
$ 1.667.858
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.667.858
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios (14,5%) 14,5 %
|
$ 265.890
|
|
$ 1.933.748
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.