Orden de Compra. Nº3747-115-SE24 "MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MANT. DE EQUIPOS. DESDE 3747-17-LE24. (MES DE MAYO 2024). "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3747-115-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MANT. DE EQUIPOS. DESDE 3747-17-LE24. (MES DE MAYO 2024).
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3747-17-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 3119290,99
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE RODRIGO FLORES CORTES CONTRATISTA EN OBRAS MENORES E INSTALACIONES ELÉCTRICA E.I.R.L.
Razón Social JOSE RODRIGO FLORES CORTES CONTRATISTA EN OBRAS ME
R.U.T. 76.923.119-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JOSE RODRIGO FLORES CORTES CONTRATISTA EN OBRAS MENORES E INSTALACIONES ELÉCTRICA E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101701
Aires acondicionados4Unidad no definidaEQUIPO DE AIRE DE 9.000 BTU Y DE 12.000 BTU EN DEPARTAMENTO DE SALUD (MES DE MAYO 2024).EQUIPO DE AIRE DE 9.000 BTU Y DE 12.000 BTU EN DEPARTAMENTO DE SALUD (MES DE MAYO 2024). $ 850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400.000 $ 3.400.000
40101701
Aires acondicionados7Unidad no definidaEQUIPO DE AIRE DE 9.000 BTU Y DE 12.000 BTU EN CEFSAM SAN IGNACIO (CESFAM, POSTAS Y CLINICA DENTAL). (MES DE MAYO 2024).EQUIPO DE AIRE DE 9.000 BTU Y DE 12.000 BTU EN CEFSAM SAN IGNACIO (CESFAM, POSTAS Y CLINICA DENTAL). (MES DE MAYO 2024). $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250.000 $ 5.250.000
40151510
Bombas de agua1Unidad no definidaMANTENCION PREVENTIVA Y REPARATIVA DE RED HUMEDA/ RED SECA MEDICIÓN DE PRESIÓN DEL PUNTO, DE CAUDAL, MEDICIÓN DE DISTANCIA DE ALCANCE Y OTROS (INFORME ADJUNTO). (CESFAM PUEBLO SECO).MANTENCION PREVENTIVA Y REPARATIVA DE RED HUMEDA/ RED SECA MEDICIÓN DE PRESIÓN DEL PUNTO, DE CAUDAL, MEDICIÓN DE DISTANCIA DE ALCANCE Y OTROS (INFORME ADJUNTO). (CESFAM PUEBLO SECO). $ 267.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.321 $ 267.321
40101701
Aires acondicionados10UnidadEQUIPO DE AIRE DE 9.000 BTU Y DE 12.000 BTU EN CEFSAM QUIRIQUINA (MES DE MAYO 2024).EQUIPO DE AIRE DE 9.000 BTU Y DE 12.000 BTU EN CEFSAM QUIRIQUINA (MES DE MAYO 2024). $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500.000 $ 7.500.000
Total Neto $ 16.417.321
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.119.291
TOTAL OC $ 19.536.612


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.