Orden de Compra. Nº3747-1389-SE15 "COLACIONES PARA ENCUENTRO DE JOVENES DE ÑUBLE, ACTIVIDAD ENMARCADA EN EL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD AÑO 2015."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3747-1389-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2015
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ENCUENTRO DE JOVENES DE ÑUBLE, ACTIVIDAD ENMARCADA EN EL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD AÑO 2015.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3706-75-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 39523,8
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercialrossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal comercialrossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos90Unidad no definidaVASOS DESECHABLESVASOS DESECHABLES $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060 $ 3.060
50101634
Fruta fresca120Unidad no definidaPLATANOSPLATANOS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
50131701
Leche o productos de mantequilla120Unidad no definidaJUGOS VIVO 200 CC.JUGOS VIVO 200 CC. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
50202310
Agua mineral5Unidad no definidaAGUA MINERAL BIDON X 6 LITROSAGUA MINERAL BIDON X 6 LITROS $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
24122002
Botellas de plástico120Unidad no definidaCARAMAYOLASCARAMAYOLAS $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.120 $ 141.120
Total Neto $ 208.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.524
TOTAL OC $ 247.544


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.