Orden de Compra. Nº3747-16-SE16 "MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES VARIAS EN DESAMU."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3747-16-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES VARIAS EN DESAMU.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3706-53-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 16198,64
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-01-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Felipe
Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO
R.U.T. 9.697.910-k
Sucursal Ferreteria San Felipe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162906
Abrazaderas de manguera o tubo1Unidad no definidaBOQUILLA PARA LLAVEBOQUILLA PARA LLAVE $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
15121501
Aceite de motor2Unidad no definidaACEITE 20-50ACEITE 20-50 $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.058
40142008
Mangueras para agua24Unidad no definidaMANGUERAMANGUERA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
47121802
Removedores1UnidadWD-40WD-40 $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
47121802
Removedores1UnidadSILICONA BLANCASILICONA BLANCA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
51102702
Agua destilada para irrigación2UnidadBIDÓN DE AGUA DESTILADABIDÓN DE AGUA DESTILADA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
53101802
Abrigos y chaquetas para hombre1UnidadCHAQUETILLA PARA CONDUCTORCHAQUETILLA PARA CONDUCTOR $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
53102503
Sombreros30UnidadGORROS DE PROTECCIONGORROS DE PROTECCION $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.470 $ 55.470
31162906
Abrazaderas de manguera o tubo1UnidadCONECTOR RAPIDOCONECTOR RAPIDO $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
52121604
Mantel de mesa2Metro LinealMANTEL ENGOMADO MANTEL ENGOMADO $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
Total Neto $ 85.256
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.199
TOTAL OC $ 101.455


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.