Orden de Compra. Nº3747-162-AG25 "REPARACIONES, CAMBIO DE NEUMATICOS Y MANTENCIÓN PARA MOVIL FURGON HYUNDAI KJXP-78, DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3747-179-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3747-162-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-06-2025
Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES, CAMBIO DE NEUMATICOS Y MANTENCIÓN PARA MOVIL FURGON HYUNDAI KJXP-78, DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3747-179-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 678603,43
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ERIC ANTONIO
Razón Social ERIC ANTONIO JELDRES PINO
R.U.T. 16.497.369-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ERIC ANTONIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadREPARACION TREN DELANTERO, CAMBIO DE 04 NEUMATICOS, REPARACION PARACHOQUE DELANTERO, MANTENCIÓN.REPARACION TREN DELANTERO, CAMBIO DE 04 NEUMATICOS, REPARACION PARACHOQUE DELANTERO, MANTENCIÓN. $ 3.571.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.571.597 $ 3.571.597
Total Neto $ 3.571.597
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 678.603
TOTAL OC $ 4.250.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.497.369-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.