Orden de Compra. Nº3747-168-SE11 "MATERIALES DE FERRETERIA PARA PINTAR INTERIOR DE POSTA PUEBLO SECO."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3747-168-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-04-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA PINTAR INTERIOR DE POSTA PUEBLO SECO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3706-103-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 57892,4262
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-04-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura5TinetaRENNER REK. ESM.AGUA SIMB. B/PASTEL BDERENNER REK. ESM.AGUA SIMB. B/PASTEL BDE $ 51.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.655 $ 258.655
86131502
Pintura1GalónRENNER REK. ESM.AGUA SIMB. B/PASTEL RENNER REK. ESM.AGUA SIMB. B/PASTEL $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.597 $ 12.597
31211904
Brochas6UnidadBROCHA HELA 1/2X2 CERDA GRISBROCHA HELA 1/2X2 CERDA GRIS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.546
31211904
Brochas10UnidadHELA RODILLO CHIPORRO NAT. 7" 18CM. P. CORT.HELA RODILLO CHIPORRO NAT. 7" 18CM. P. CORT. $ 1.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.580 $ 19.580
31201515
Cintas de papel10Unidad3M CINTA ENMASCARAR 36 MM MASKING TAPE3M CINTA ENMASCARAR 36 MM MASKING TAPE $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
Total Neto $ 304.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.892
TOTAL OC $ 362.589


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.