Orden de Compra. Nº3747-175-SE19 "MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CESFAM QUIRIQUINA POR PROGRAMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, AÑO 2018."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3747-175-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CESFAM QUIRIQUINA POR PROGRAMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, AÑO 2018.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3706-22-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 109451,21
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Felipe
Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO
R.U.T. 9.697.910-k
Sucursal Ferreteria San Felipe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura4Unidad no definidaSOLDADURA PUNTO VERDE 6011 SOLDADURA PUNTO VERDE 6011 $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.128 $ 15.128
27112802
Hojas de sierra3Unidad no definidaHOJA DE SIERRA PARA SERRUCHO ELECTRICO 7 ¼” HOJA DE SIERRA PARA SERRUCHO ELECTRICO 7 ¼” $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.665 $ 19.665
11162111
Malla25Unidad no definidaMALLA RACHEL 2,1MT. DIFERENTES COLORES MALLA RACHEL 2,1MT. DIFERENTES COLORES $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.625 $ 33.625
30103205
Enrejado de hierro20Unidad no definidaPERFIL TUBULAR ACERO CUADRADO 50X50X 2,0 MM PERFIL TUBULAR ACERO CUADRADO 50X50X 2,0 MM $ 16.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.680 $ 322.680
27111507
Cortadores de metal4Unidad no definidaDISCO DIENTE FINO CIERRA CIRCULAR DISCO DIENTE FINO CIERRA CIRCULAR $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.556 $ 26.556
11162111
Malla15Unidad no definidamallas mosqueteras plastica 1,3x1,5 negra para 10m2 mallas mosqueteras plastica 1,3x1,5 negra para 10m2 $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5Unidad no definidaDILUYENTE 1 LITRO DILUYENTE 1 LITRO $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.145 $ 7.145
Total Neto $ 576.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.451
TOTAL OC $ 685.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.