Orden de Compra. Nº
3747-175-SE19
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MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CESFAM QUIRIQUINA POR PROGRAMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, AÑO 2018.
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3747-175-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-04-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CESFAM QUIRIQUINA POR PROGRAMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, AÑO 2018.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3706-22-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T.
69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra
MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T.
69.141.300-4
Dirección de Facturación
MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna
San Ignacio
Impuesto
109451,21
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria San Felipe
Razón Social
JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO
R.U.T.
9.697.910-k
Sucursal
Ferreteria San Felipe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23171509
Soldadura
4
Unidad no definida
SOLDADURA PUNTO VERDE 6011
SOLDADURA PUNTO VERDE 6011
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.128
$ 15.128
27112802
Hojas de sierra
3
Unidad no definida
HOJA DE SIERRA PARA SERRUCHO ELECTRICO 7 ¼”
HOJA DE SIERRA PARA SERRUCHO ELECTRICO 7 ¼”
$ 6.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.665
$ 19.665
11162111
Malla
25
Unidad no definida
MALLA RACHEL 2,1MT. DIFERENTES COLORES
MALLA RACHEL 2,1MT. DIFERENTES COLORES
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.625
$ 33.625
30103205
Enrejado de hierro
20
Unidad no definida
PERFIL TUBULAR ACERO CUADRADO 50X50X 2,0 MM
PERFIL TUBULAR ACERO CUADRADO 50X50X 2,0 MM
$ 16.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 322.680
$ 322.680
27111507
Cortadores de metal
4
Unidad no definida
DISCO DIENTE FINO CIERRA CIRCULAR
DISCO DIENTE FINO CIERRA CIRCULAR
$ 6.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.556
$ 26.556
11162111
Malla
15
Unidad no definida
mallas mosqueteras plastica 1,3x1,5 negra para 10m2
mallas mosqueteras plastica 1,3x1,5 negra para 10m2
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.260
$ 151.260
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
5
Unidad no definida
DILUYENTE 1 LITRO
DILUYENTE 1 LITRO
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.145
$ 7.145
Total Neto
$ 576.059
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 109.451
TOTAL OC
$ 685.510
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.