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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3747-192-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-05-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE FERRETERÍA, POR PROGRAMA BUENAS PRACTICAS ITEM " CONSTRUYENDO VIDA SALUDABLE " SALDOS AÑO 2019.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3706-8-LP20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Ignacio
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R.U.T. |
69.141.300-4 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
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Comuna |
San Ignacio
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Impuesto |
94215,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-05-2020 |
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Proveedor |
Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo |
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Razón Social |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
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R.U.T. |
7.034.236-7 |
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Sucursal |
Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211504
| Pinturas de cobertura | 2 | Unidad no definida | PASTA MURO EN TINETA (INTERIOR) | PASTA MURO EN TINETA (INTERIOR) |
$ 13.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.564
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$ 27.564
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31211505
| Pinturas aceitosas | 2 | Unidad no definida | PINTURA AL AGUA COLOR, GALÓN. (BLANCA) | PINTURA AL AGUA COLOR, GALÓN. (BLANCA) |
$ 4.874,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.748
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$ 9.748
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31211502
| Pinturas de base acuosa | 3 | Unidad no definida | ESMALTE AL AGUA COLORES CLARO TINETA (COLOR BARQUILLO) | ESMALTE AL AGUA COLORES CLARO TINETA (COLOR BARQUILLO) |
$ 83.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 251.850
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$ 251.850
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31211502
| Pinturas de base acuosa | 2 | Unidad no definida | ESMALTE AL AGUA COLORES CLARO TINETA (BLANCO INVIERNO) | ESMALTE AL AGUA COLORES CLARO TINETA (BLANCO INVIERNO) |
$ 83.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 167.900
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$ 167.900
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31211906
| Rodillos de pintar | 25 | Unidad no definida | RODILLO CHIPORRO 7" 18 CM | RODILLO CHIPORRO 7" 18 CM |
$ 1.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.400
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$ 29.400
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31211904
| Brochas | 8 | Unidad | BROCHA DE 3" | BROCHA DE 3" |
$ 1.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.408
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$ 9.408
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Total Neto
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$ 495.870
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 94.215
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$ 590.085
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.