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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3747-238-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-03-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE FARMACIA EN CESFAM SAN IGNACIO POR PROGRAMA CESFAM DE EXCELENCIA. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3706-103-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Ignacio
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R.U.T. |
69.141.300-4 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
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Comuna |
San Ignacio
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Impuesto |
62153,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz |
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Razón Social |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
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R.U.T. |
79.983.790-0 |
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Sucursal |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60123601
| Pegamento de purpurina | 20 | Unidad no definida | ADHESIVO PARA FIBRA X 1 KILO | ADHESIVO PARA FIBRA X 1 KILO |
$ 1.089,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.780
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$ 21.780
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23131507
| Tela para lijar | 100 | Unidad | LIJA PARA MADERA 20-220 A-257 | LIJA PARA MADERA 20-220 A-257 |
$ 100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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11151512
| Fibras de vidrio | 3 | Rollo | CUBREJUNTA FIBRA DE VIDRIO | CUBREJUNTA FIBRA DE VIDRIO |
$ 1.848,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.544
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$ 5.544
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31211504
| Pinturas de cobertura | 20 | Tineta | PASTA MURO INTERIOR TR 15 IRIS TI | PASTA MURO INTERIOR TR 15 IRIS TI |
$ 14.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 289.800
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$ 289.800
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Total Neto
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$ 327.124
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.154
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$ 389.278
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.