Orden de Compra. Nº3747-238-SE13 "MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE FARMACIA EN CESFAM SAN IGNACIO POR PROGRAMA CESFAM DE EXCELENCIA."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3747-238-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE FARMACIA EN CESFAM SAN IGNACIO POR PROGRAMA CESFAM DE EXCELENCIA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3706-103-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 62153,56
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
R.U.T. 79.983.790-0
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina20Unidad no definidaADHESIVO PARA FIBRA X 1 KILOADHESIVO PARA FIBRA X 1 KILO $ 1.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.780 $ 21.780
23131507
Tela para lijar100UnidadLIJA PARA MADERA 20-220 A-257LIJA PARA MADERA 20-220 A-257 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
11151512
Fibras de vidrio3RolloCUBREJUNTA FIBRA DE VIDRIOCUBREJUNTA FIBRA DE VIDRIO $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544
31211504
Pinturas de cobertura20TinetaPASTA MURO INTERIOR TR 15 IRIS TIPASTA MURO INTERIOR TR 15 IRIS TI $ 14.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.800 $ 289.800
Total Neto $ 327.124
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.154
TOTAL OC $ 389.278


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.