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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3747-254-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA POSTA EL CALVARIO POR PROGRAMA MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIO AÑO 2025. O/C 3747-254-AG25 dirigida a ALBOREA SPA. O/C generada por invitación a compra ágil: 3747-225-COT25. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
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R.U.T. |
69.141.300-4 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
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Comuna |
San Ignacio
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Impuesto |
46301,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-08-2025 |
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Proveedor |
ALBOREA SPA |
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Razón Social |
ALBOREA SPA
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R.U.T. |
77.893.601-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALBOREA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44102801
| Plastificadoras | 1 | Unidad | Termolaminadora | Termolaminadora |
$ 39.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.000
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$ 39.000
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31201611
| Adhesivos de láminas | 200 | Unidad | Micas para termolaminar | Micas para termolaminar |
$ 170,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.000
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$ 34.000
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27112407
| Desprendedor de etiqueta de seguridad | 50 | Unidad | Chapas tipo prendedor (con alfiler) para estampar | Chapas tipo prendedor (con alfiler) para estampar |
$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 100 | Unidad | Posit de notas (colores) | Posit de notas (colores) |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.000
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$ 50.000
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42211808
| Cortaúñas o limas para personas con discapacidad física | 180 | Unidad | Lima de Cartón | Lima de Cartón |
$ 109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.620
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$ 19.620
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53131607
| Cremas de manos | 15 | Unidad | Crema Humectante o emulsionado DERMO CREAM (APROX 180 ML) | Crema Humectante o emulsionado DERMO CREAM (APROX 180 ML) |
$ 1.748,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.220
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$ 26.220
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31241702
| Espejos metálicos | 15 | Unidad | Mini Espejo | Mini Espejo |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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53131608
| Jabones | 15 | Unidad | Jabón neutro (envase pequeño) 230 ML | Jabón neutro (envase pequeño) 230 ML |
$ 2.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.850
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$ 44.850
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Total Neto
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$ 243.690
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.301
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$ 289.991
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.