Orden de Compra. Nº3747-261-SE20 "MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3747-261-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3706-8-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación REMBERTO VALDES 308
Comuna San Ignacio
Impuesto 37304,98
Dirección de Envío de la Factura REMBERTO VALDES 308
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-07-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas1Unidad no definidaSILICONA ALUMINIO 300 MLSILICONA ALUMINIO 300 ML $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
12352310
Siliconas1Unidad no definidaSILICONA TRANSPARENTE 300 MLSILICONA TRANSPARENTE 300 ML $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
31211502
Pinturas de base acuosa2Unidad no definidaESMALTE AL AGUA GALÓN COLOR BLANCOESMALTE AL AGUA GALÓN COLOR BLANCO $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016
13111016
Polietileno100Metro LinealPOLIETILENO INCOLORO 0.2 X 2 MPOLIETILENO INCOLORO 0.2 X 2 M $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.300 $ 151.300
Total Neto $ 196.342
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.305
TOTAL OC $ 233.647


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.