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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3747-264-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE PROMOCION "CAMINATA PSCV" (9 BIDON), Y DISPENSADOR DE AGUA PARA FUNCIONARIOS DE CESFAM SAN IGNACIO (1 BIDON Y 1 DISPENSADOR), DE ACUERDO AL PROGRAMA MAIS AÑO 2023. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3747-25-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
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R.U.T. |
69.141.300-4 |
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Dirección de Facturación |
REMBERTO VALDES 308 |
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Comuna |
San Ignacio
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Impuesto |
32680 |
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Dirección de Envío de la Factura |
REMBERTO VALDES 308 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-08-2023 |
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Proveedor |
Ferreteria San Felipe |
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Razón Social |
JAIME ENRIQUE CHÁVEZ TRONCOSO
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R.U.T. |
9.697.910-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferreteria San Felipe |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua | 1 | Unidad no definida | DISPENSADOR DE AGUA (PEDESTAL) | DISPENSADOR DE AGUA (PEDESTAL) |
$ 120.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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50202301
| Agua | 10 | Bidón | BIDONES DE AGUA DE 20 LITROS CADA UNO | BIDONES DE AGUA DE 20 LITROS CADA UNO |
$ 5.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.000
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$ 52.000
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Total Neto
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$ 172.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.680
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$ 204.680
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.