Orden de Compra. Nº3747-269-SE12 "MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN CESFAM SAN IGNACIO, CLINICA KINESICA Y POSTA PUEBLO SECO."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3747-269-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-05-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN CESFAM SAN IGNACIO, CLINICA KINESICA Y POSTA PUEBLO SECO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3706-103-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 11317,1657
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-05-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103205
Enrejado de hierro3Unidad no definidaPERFIL RECTANGULAR 30X20X2 MM X 6 MTSPERFIL RECTANGULAR 30X20X2 MM X 6 MTS $ 5.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.453 $ 15.454
30171611
Ventana de miradores1Unidad no definidaVENTANA WINNER 7100 1000X1000 PRODALUMVENTANA WINNER 7100 1000X1000 PRODALUM $ 17.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.975 $ 17.975
11121610
Maderas duras2Unidad no definidaARAUCO MSD CEPILLADO 1X4"X3,20 MTSARAUCO MSD CEPILLADO 1X4"X3,20 MTS $ 1.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.572 $ 2.571
31201601
Adhesivos químicos1Unidad no definidaHENKEL AGOREX SEL. UNIV. 1100 300M ALUMINIOHENKEL AGOREX SEL. UNIV. 1100 300M ALUMINIO $ 2.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.025 $ 2.025
40141702
Grifos1Unidad no definidaMONOMANDO LAVAPLATOS HORIZONTAL STUTTGART MONOMANDO LAVAPLATOS HORIZONTAL STUTTGART $ 9.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.639 $ 9.639
30103205
Enrejado de hierro8Unidad no definidaPOMEL ACERO C/GOLILLA 3/4"X100MMPOMEL ACERO C/GOLILLA 3/4"X100MM $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.437
73121601
Servicios de corte de metales1UnidadBOSH DISCO CORTE RECTO METAL 7"BOSH DISCO CORTE RECTO METAL 7" $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
23171509
Soldadura1kilogramoSODADURA 3/32 INDURA PUNTO AZULSODADURA 3/32 INDURA PUNTO AZUL $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765
30103205
Enrejado de hierro1TiraPERFIL ANGULO LAMINADO 25X25X3 MMX6 MTPERFIL ANGULO LAMINADO 25X25X3 MMX6 MT $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
Total Neto $ 59.564
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.317
TOTAL OC $ 70.881


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.