Orden de Compra. Nº
3747-269-SE12
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MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN CESFAM SAN IGNACIO, CLINICA KINESICA Y POSTA PUEBLO SECO.
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3747-269-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
08-05-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN CESFAM SAN IGNACIO, CLINICA KINESICA Y POSTA PUEBLO SECO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3706-103-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T.
69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra
MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T.
69.141.300-4
Dirección de Facturación
MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna
San Ignacio
Impuesto
11317,1657
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-05-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RENATO DIAZ S.A.
Razón Social
RENATO DIAZ S A
R.U.T.
89.125.000-2
Sucursal
RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30103205
Enrejado de hierro
3
Unidad no definida
PERFIL RECTANGULAR 30X20X2 MM X 6 MTS
PERFIL RECTANGULAR 30X20X2 MM X 6 MTS
$ 5.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.453
$ 15.454
30171611
Ventana de miradores
1
Unidad no definida
VENTANA WINNER 7100 1000X1000 PRODALUM
VENTANA WINNER 7100 1000X1000 PRODALUM
$ 17.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.975
$ 17.975
11121610
Maderas duras
2
Unidad no definida
ARAUCO MSD CEPILLADO 1X4"X3,20 MTS
ARAUCO MSD CEPILLADO 1X4"X3,20 MTS
$ 1.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.572
$ 2.571
31201601
Adhesivos químicos
1
Unidad no definida
HENKEL AGOREX SEL. UNIV. 1100 300M ALUMINIO
HENKEL AGOREX SEL. UNIV. 1100 300M ALUMINIO
$ 2.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.025
$ 2.025
40141702
Grifos
1
Unidad no definida
MONOMANDO LAVAPLATOS HORIZONTAL STUTTGART
MONOMANDO LAVAPLATOS HORIZONTAL STUTTGART
$ 9.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.639
$ 9.639
30103205
Enrejado de hierro
8
Unidad no definida
POMEL ACERO C/GOLILLA 3/4"X100MM
POMEL ACERO C/GOLILLA 3/4"X100MM
$ 555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.440
$ 4.437
73121601
Servicios de corte de metales
1
Unidad
BOSH DISCO CORTE RECTO METAL 7"
BOSH DISCO CORTE RECTO METAL 7"
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 664
$ 664
23171509
Soldadura
1
kilogramo
SODADURA 3/32 INDURA PUNTO AZUL
SODADURA 3/32 INDURA PUNTO AZUL
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.765
$ 2.765
30103205
Enrejado de hierro
1
Tira
PERFIL ANGULO LAMINADO 25X25X3 MMX6 MT
PERFIL ANGULO LAMINADO 25X25X3 MMX6 MT
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.034
$ 4.034
Total Neto
$ 59.564
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.317
TOTAL OC
$ 70.881
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.