Orden de Compra. Nº3747-361-SE24 "MATERIAL DE IMPRENTA PARA DEPARTAMENTO DE SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3747-361-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE IMPRENTA PARA DEPARTAMENTO DE SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3747-12-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación REMBERTO VALDES 308
Comuna San Ignacio
Impuesto 105070
Dirección de Envío de la Factura REMBERTO VALDES 308
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRENTANAVARRO
Razón Social FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL
R.U.T. 8.980.404-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPRENTANAVARRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro12Unidad no definidaBITÁCORA CONDUCTORES, TAPA DURA, 100 HOJASBITÁCORA CONDUCTORES, TAPA DURA, 100 HOJAS $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000
14111509
Artículos de papelería6Unidad no definidaTALONARIO INGRESO DE CAJA, AUTOCOPIATIVO, FOLIADOTALONARIO INGRESO DE CAJA, AUTOCOPIATIVO, FOLIADO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
14111509
Artículos de papelería40Unidad no definidaTALONARIO SOLICITUD DE MATERIALES A BODEGA, AUTOCOPIATIVOTALONARIO SOLICITUD DE MATERIALES A BODEGA, AUTOCOPIATIVO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
14111509
Artículos de papelería4Unidad no definidaTALONARIO SOLICITUD INGRESO A TALLER, AUTOCOPIATIVOTALONARIO SOLICITUD INGRESO A TALLER, AUTOCOPIATIVO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
14111509
Artículos de papelería4Unidad no definidaTALONARIO HOJA RUTA DIARIA VEHÍCULOS DESAMU, AUTOCOPIATIVOTALONARIO HOJA RUTA DIARIA VEHÍCULOS DESAMU, AUTOCOPIATIVO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
44121604
Timbres y sellos6Unidad no definidaTIMBRE AUTOMÁTICO REDONDOTIMBRE AUTOMÁTICO REDONDO $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
44121604
Timbres y sellos2Unidad no definidaTIMBRE AUTOMATICO RECTANGULAR TIMBRE AUTOMATICO RECTANGULAR $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
Total Neto $ 553.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.070
TOTAL OC $ 658.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.