Orden de Compra. Nº
3747-381-SE14
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MATERIALES PARA PSICÓLOGO POR PROGRAMA VIDA SANA 2014, CESFAM SAN IGNACIO.
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3747-381-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-05-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA PSICÓLOGO POR PROGRAMA VIDA SANA 2014, CESFAM SAN IGNACIO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3706-12-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T.
69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra
MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T.
69.141.300-4
Dirección de Facturación
MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna
San Ignacio
Impuesto
12353,23
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-05-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T.
77.283.950-2
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina
10
Unidad no definida
CARTULINA DE COLORES.
CARTULINA DE COLORES.
$ 83,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 830
$ 830
60141019
Piñatas
4
Bolsa
GLOBO STANDARD BLANCO.
GLOBO STANDARD BLANCO.
$ 1.999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.996
$ 7.996
60141019
Piñatas
8
Bolsa
GLOBO STANDARD SURTIDOS.
GLOBO STANDARD SURTIDOS.
$ 1.999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.992
$ 15.992
60141019
Piñatas
10
Bolsa
GLOBO MIL FIGURAS.
GLOBO MIL FIGURAS.
$ 1.411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.110
$ 14.110
31201515
Cintas de papel
1
Unidad
MASKING TAPE
MASKING TAPE
$ 335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 335
$ 335
31201606
Calafateos
10
Unidad
SILICONA DELGADA, BARRA.
SILICONA DELGADA, BARRA.
$ 71,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 710
$ 710
27112904
Pistola de resina
1
Unidad
PISTOLA DE SILICONA.
PISTOLA DE SILICONA.
$ 2.016,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
4
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA.
PEGAMENTO EN BARRA.
$ 428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.712
$ 1.712
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
6
Unidad
COLA FRÍA ESCOLAR.
COLA FRÍA ESCOLAR.
$ 2.436,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.616
$ 14.616
44121708
Marcadores
2
Hora
MARCADOR PIZARRA NEGRO ARTEL.
MARCADOR PIZARRA NEGRO ARTEL.
$ 310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 620
$ 620
60121124
Papel kraft
10
Pliego
PAPEL KRAFT GRUESO.
PAPEL KRAFT GRUESO.
$ 71,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 710
$ 710
60123001
Figuras de goma Eva
10
Sobre
GOMA EVA 20X30 PACK SURTIDO.
GOMA EVA 20X30 PACK SURTIDO.
$ 537,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.370
$ 5.370
Total Neto
$ 65.017
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.353
TOTAL OC
$ 77.370
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.