Orden de Compra. Nº3747-381-SE14 "MATERIALES PARA PSICÓLOGO POR PROGRAMA VIDA SANA 2014, CESFAM SAN IGNACIO. "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3747-381-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PSICÓLOGO POR PROGRAMA VIDA SANA 2014, CESFAM SAN IGNACIO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3706-12-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 12353,23
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-05-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina10Unidad no definidaCARTULINA DE COLORES. CARTULINA DE COLORES. $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830 $ 830
60141019
Piñatas4BolsaGLOBO STANDARD BLANCO. GLOBO STANDARD BLANCO. $ 1.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.996 $ 7.996
60141019
Piñatas8BolsaGLOBO STANDARD SURTIDOS. GLOBO STANDARD SURTIDOS. $ 1.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.992 $ 15.992
60141019
Piñatas10BolsaGLOBO MIL FIGURAS. GLOBO MIL FIGURAS. $ 1.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.110 $ 14.110
31201515
Cintas de papel1UnidadMASKING TAPE MASKING TAPE $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335 $ 335
31201606
Calafateos10UnidadSILICONA DELGADA, BARRA. SILICONA DELGADA, BARRA. $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710 $ 710
27112904
Pistola de resina1UnidadPISTOLA DE SILICONA.PISTOLA DE SILICONA. $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
60105704
Barras de pegamento libres de ácido4UnidadPEGAMENTO EN BARRA.PEGAMENTO EN BARRA. $ 428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.712 $ 1.712
60105704
Barras de pegamento libres de ácido6UnidadCOLA FRÍA ESCOLAR. COLA FRÍA ESCOLAR. $ 2.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.616 $ 14.616
44121708
Marcadores2HoraMARCADOR PIZARRA NEGRO ARTEL. MARCADOR PIZARRA NEGRO ARTEL. $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620 $ 620
60121124
Papel kraft10PliegoPAPEL KRAFT GRUESO. PAPEL KRAFT GRUESO. $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710 $ 710
60123001
Figuras de goma Eva10SobreGOMA EVA 20X30 PACK SURTIDO. GOMA EVA 20X30 PACK SURTIDO. $ 537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.370 $ 5.370
Total Neto $ 65.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.353
TOTAL OC $ 77.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.