Orden de Compra. Nº3747-4-AG26 "MATERIAL DE LIBRERIA PARA PROCESO CALIFICATORIO DE FUNCIONARIOS DEL SISTEMA COMUNAL DE SALUD. Orden de Compra codigo: 3747-4-AG26 dirigida a BLUE MIX SPA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3747-7-COT26."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3747-4-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-01-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LIBRERIA PARA PROCESO CALIFICATORIO DE FUNCIONARIOS DEL SISTEMA COMUNAL DE SALUD. Orden de Compra codigo: 3747-4-AG26 dirigida a BLUE MIX SPA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3747-7-COT26.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 76463,98
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro4Unidad LIBRO ASISTENCIA 200 HJS AUCA LIBRO ASISTENCIA 200 HJS AUCA $ 5.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.292 $ 21.292
60105704
Barras de pegamento libres de ácido50Unidad PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS.STICK FIX HENKEL PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS.STICK FIX HENKEL $ 1.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.350 $ 75.350
31201505
Cinta adhesiva de doble cara50Unidad CINTA DOBLE CONTACTO 36MMX20MTS OFFIX CINTA DOBLE CONTACTO 36MMX20MTS OFFIX $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
14111531
Libros o cuadernos de registro20Unidad LIBRO ACTAS CUADRICULADO 200 HJS AUCA LIBRO ACTAS CUADRICULADO 200 HJS AUCA $ 4.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.360 $ 99.360
14111531
Libros o cuadernos de registro10Unidad LIBRO ACTAS 400 HJS MATEMATICAS REM LIBRO ACTAS 400 HJS MATEMATICAS REM $ 11.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.560 $ 114.560
14111531
Libros o cuadernos de registro20Unidad LIBRO ACTAS CUADRICULADO 100 HJS. AUCA LIBRO ACTAS CUADRICULADO 100 HJS. AUCA $ 3.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.380 $ 60.380
Total Neto $ 402.442
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.464
TOTAL OC $ 478.906


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.