Orden de Compra. Nº3747-476-AG24 "MATERIALES PARA HABILITACION SALA DE REUNIONES EN CRI QUIRIQUINA, POR PROG. PROMOCION DE LA SALUD, ITEM MEJ. DE ESPACION REP. INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS. O/C 3747-476-AG24 a JAIME ENRIQUE CHÁVEZ TRONCOSO. O/C por C/A 3747-412-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3747-476-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA HABILITACION SALA DE REUNIONES EN CRI QUIRIQUINA, POR PROG. PROMOCION DE LA SALUD, ITEM MEJ. DE ESPACION REP. INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS. O/C 3747-476-AG24 a JAIME ENRIQUE CHÁVEZ TRONCOSO. O/C por C/A 3747-412-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.000 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 103265
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Felipe
Razón Social JAIME ENRIQUE CHÁVEZ TRONCOSO
R.U.T. 9.697.910-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria San Felipe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica2BolsaSEPARADORES (BOLSAS DE 100 UNIDADES)SEPARADORES (BOLSAS DE 100 UNIDADES) $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
11121610
Maderas duras3PlanchaMELAMINA BLANCA DE 15 MMMELAMINA BLANCA DE 15 MM $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica40Metro CuadradoCERAMICA 45X45CERAMICA 45X45 $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.000 $ 164.000
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica10Metro CuadradoCERAMICA ANTIDESLIZANTE 45X45CERAMICA ANTIDESLIZANTE 45X45 $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica4kilogramoFRAGÜE CERAMICA (COLOR IGUAL A CERAMICA 40 METROS)FRAGÜE CERAMICA (COLOR IGUAL A CERAMICA 40 METROS) $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica1kilogramoFRAGÜE CERAMICA (COLOR IGUAL A CERAMICA 10 METROS)FRAGÜE CERAMICA (COLOR IGUAL A CERAMICA 10 METROS) $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica25SacoBEKRONBEKRON $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.500 $ 77.500
11121610
Maderas duras4PlanchaMELAMINA BLANCA 18 MMMELAMINA BLANCA 18 MM $ 39.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000
Total Neto $ 543.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.265
TOTAL OC $ 646.765


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.447.203-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.823.355-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.326.726-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 78.049.957-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 9.697.910-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.