Orden de Compra. Nº3747-483-SE23 "MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE SALUD (MAESTROS Y UNIDAD DE ABASTECIMIENTO)."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3747-483-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE SALUD (MAESTROS Y UNIDAD DE ABASTECIMIENTO).
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3747-25-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2215.22.04.010 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación REMBERTO VALDES 308
Comuna San Ignacio
Impuesto 81337,67
Dirección de Envío de la Factura REMBERTO VALDES 308
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Felipe
Razón Social JAIME ENRIQUE CHÁVEZ TRONCOSO
R.U.T. 9.697.910-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria San Felipe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102102
Overol y sobretodo para hombre25Unidad no definidaOVEROLES DIFERENTES TALLAS OVEROLES DIFERENTES TALLAS $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.575 $ 178.575
46181504
Guantes protectores50Unidad no definidaGUANTES DE SEGURIDAD CABRETILLA GUANTES DE SEGURIDAD CABRETILLA $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.650 $ 117.650
31211903
Equipo para protección25Unidad no definidaANTIPARRA CLARA MARCA 3M ANTIPARRA CLARA MARCA 3M $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.825 $ 16.825
56111701
Muebles o escritorio no modular1Unidad no definidaESCRITORIO VARIADAS MEDIDAS ESCRITORIO VARIADAS MEDIDAS $ 105.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.883 $ 105.883
27111801
Cintas métricas1Unidad no definidaHUINCHA DE MEDIR DE 10 METROS HUINCHA DE MEDIR DE 10 METROS $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
Total Neto $ 428.093
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.338
TOTAL OC $ 509.431


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.