Orden de Compra. Nº3747-515-SE14 "MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE CONMEMORACION "DIA SIN FUMAR" POR PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD AÑO 2014."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3747-515-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE CONMEMORACION "DIA SIN FUMAR" POR PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD AÑO 2014.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3706-12-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 7857,83
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-06-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24102208
Infladores de aire1Unidad no definidaINFLADORES DE GLOBOSINFLADORES DE GLOBOS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
60141019
Piñatas2BolsaVARILLAS P/GLOBOS BLANCAS 50 UNIDADES. VARILLAS P/GLOBOS BLANCAS 50 UNIDADES. $ 2.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536
60141019
Piñatas2BolsaGLOBO 12 STANDARD SURTIDO.GLOBO 12 STANDARD SURTIDO. $ 3.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.502 $ 6.502
60141019
Piñatas4BolsaGLOBO 260 MIL FIGURAS SURTIDO.GLOBO 260 MIL FIGURAS SURTIDO. $ 2.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
60105704
Barras de pegamento libres de ácido4UnidadCOLA FRIA ESCOLAR PEGAFIX MARCA HENKEL, 500 GRS.COLA FRIA ESCOLAR PEGAFIX MARCA HENKEL, 500 GRS. $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
44121618
Tijeras8UnidadTIJERAS OFICINA 7 1/2" MARCA KREARTE.TIJERAS OFICINA 7 1/2" MARCA KREARTE. $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.352 $ 3.352
44121710
Tiza para escribir o accesorios8UnidadMARCADOR DE PIZARRA ARTEL NEGROMARCADOR DE PIZARRA ARTEL NEGRO $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480
14111610
Cartulina20UnidadCARTULINA COLOR MARCA PAREDONES.CARTULINA COLOR MARCA PAREDONES. $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1UnidadPAPEL CORTADO CARTA, COLOR. PAPEL CORTADO CARTA, COLOR. $ 5.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.487 $ 5.487
14121809
Papel de enmascaramiento2HoraMASKING 24 MM.MASKING 24 MM. $ 638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.276 $ 1.276
Total Neto $ 41.357
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.858
TOTAL OC $ 49.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.