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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3747-544-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-08-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE INTERNET A COMPUTADORES EN CESFAM SAN IGNACIO, POSTA PUEBLO SECO Y CLINICA DENTAL MUNICIPAL. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3706-103-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Ignacio
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R.U.T. |
69.141.300-4 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
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Comuna |
San Ignacio
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Impuesto |
23464,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-08-2012 |
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Proveedor |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz |
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Razón Social |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
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R.U.T. |
79.983.790-0 |
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Sucursal |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162609
| Ganchos roscados | 1 | Unidad | GRAPAS PARA FIJAR CABLES | GRAPAS PARA FIJAR CABLES |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.500
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$ 3.500
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39121409
| Conectores de cables eléctricos | 100 | Unidad | CONECTORES (RJ45) 4-45 | CONECTORES (RJ45) 4-45 |
$ 180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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39121533
| Piezas de interruptor y accesorios | 2 | Unidad | SWITCH 8 BOCAS | SWITCH 8 BOCAS |
$ 20.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.300
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$ 41.300
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26121609
| Cable de redes | 305 | Metro Lineal | CABLE DE RED TRENZADO | CABLE DE RED TRENZADO |
$ 199,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.695
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$ 60.695
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Total Neto
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$ 123.495
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.464
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$ 146.959
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.