Orden de Compra. Nº3747-564-SE14 "MATERIALES PARA TALLERES INFANTOADOLESCENTES POR PROGRAMA APOYO A LA GESTION PROSAM CESFAM QUIRIQUINA."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3747-564-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-06-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TALLERES INFANTOADOLESCENTES POR PROGRAMA APOYO A LA GESTION PROSAM CESFAM QUIRIQUINA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3706-96-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 9465,8
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercialrossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal comercialrossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados10Unidad no definidaJUGOS ADES SABORES SURTIDOSJUGOS ADES SABORES SURTIDOS $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.120 $ 14.120
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad no definidaENDULZANTE STEVIA ENDULZANTE STEVIA $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos30Unidad no definidaGALLETAS SURTIDAS GALLETAS SURTIDAS $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
50201709
Café instantáneo1Unidad no definidaNESCAFE CAPUCCHINONESCAFE CAPUCCHINO $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50201709
Café instantáneo2Unidad no definidaNESCAFE EXPRESSONESCAFE EXPRESSO $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
50201713
Bolsitas de te1CajaTE VAINILLA CARAMELO LYPTON 100 BOLSITASTE VAINILLA CARAMELO LYPTON 100 BOLSITAS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 49.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.466
TOTAL OC $ 59.286


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.