Orden de Compra. Nº3747-570-AG22 "INSUMOS ODONTOLOGICOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3747-570-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ODONTOLOGICOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-51-000-000 del sistema PROGRAMA MEJORAMIENT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación REMBERTO VALDES 308
Comuna San Ignacio
Impuesto 71804,8
Dirección de Envío de la Factura REMBERTO VALDES 308
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYORDENT LTDA
Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.271.360-8
Sucursal MAYORDENT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales10UnidadPASTA IMPRE.ACTIVADOR SPEEDEX 60 ML COLTENE COL-022.PASTA IMPRE.ACTIVADOR SPEEDEX 60 ML COLTENE COL-022. $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.000 $ 109.000
30201903
Unidades dentales10UnidadCOMPISTE FILTEX P60 JERINGA A3 8100COMPISTE FILTEX P60 JERINGA A3 8100 $ 13.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.700 $ 135.700
30201903
Unidades dentales30UnidadGUANTES TOP GLOVE LATEX S/POLVO SMALL X 100 UND.GUANTES TOP GLOVE LATEX S/POLVO SMALL X 100 UND. $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000
30201903
Unidades dentales10UnidadINDUS ACIDO FOSFORICO 37% 3 JERINGAS 3GRS +PUNTASINDUS ACIDO FOSFORICO 37% 3 JERINGAS 3GRS +PUNTAS $ 2.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.220 $ 22.220
Total Neto $ 377.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.805
TOTAL OC $ 449.725


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.