Orden de Compra. Nº3747-598-SE19 "PINTURAS Y BROCHAS PARA TALLER DE PREVENCIÓN DE OH Y DROGAS EN COLEGIOS CON CARGO A CONVENIO PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD FAMILIA Y COMUNITARIA DE ATENCIÓN PRIMARIA 2019, CESFAM QUIRIQUINA (SOLICITUD DE MATERIALES Nº449)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3747-598-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2019
Nombre de la Orden de Compra PINTURAS Y BROCHAS PARA TALLER DE PREVENCIÓN DE OH Y DROGAS EN COLEGIOS CON CARGO A CONVENIO PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD FAMILIA Y COMUNITARIA DE ATENCIÓN PRIMARIA 2019, CESFAM QUIRIQUINA (SOLICITUD DE MATERIALES Nº449)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3706-22-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 12469,7
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Felipe
Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO
R.U.T. 9.697.910-k
Sucursal Ferreteria San Felipe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaPINTURA BLANCA 1 GLPINTURA BLANCA 1 GL $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.706 $ 14.706
31211505
Pinturas aceitosas10Unidad no definidaOLEO DIFERENTES COLORES 1LTOLEO DIFERENTES COLORES 1LT $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.740 $ 48.740
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHA 1"BROCHA 1" $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHA 1 1/2BROCHA 1 1/2 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
Total Neto $ 65.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.470
TOTAL OC $ 78.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.