Orden de Compra. Nº3747-68-AG26 " INSUMOS E INSTRUMENTACION PARA SALA DE ESTERILIZACION ESTABLECIMIENTO SALUD, AÑO 2026. Orden de Compra codigo: 3747-68-AG26 dirigida a JAIME ENRIQUE CHÁVEZ TRONCOSO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3747-62-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3747-68-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS E INSTRUMENTACION PARA SALA DE ESTERILIZACION ESTABLECIMIENTO SALUD, AÑO 2026. Orden de Compra codigo: 3747-68-AG26 dirigida a JAIME ENRIQUE CHÁVEZ TRONCOSO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3747-62-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.005.000 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 101650
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Felipe
Razón Social JAIME ENRIQUE CHÁVEZ TRONCOSO
R.U.T. 9.697.910-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria San Felipe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua100UnidadBIDON DE 5 LITROS DE AGUA DESTILADABIDON DE 5 LITROS DE AGUA DESTILADA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
42292103
Llaves o mangos quirúrgicos1UnidadLLAVE DE AGUA CALIENTE ELECTRICA PARA LAVAPLATOS CERTIFICADALLAVE DE AGUA CALIENTE ELECTRICA PARA LAVAPLATOS CERTIFICADA $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
42295435
Protectores o cobertores para oídos3UnidadPROTECTOR AUDITIVO SIMILAR A 3M PELTOR OPTIME I H510a AMARILLO. PROTECTOR AUDITIVO SIMILAR A 3M PELTOR OPTIME I H510a AMARILLO. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
50171551
Sal de cocina o de mesa10SacoSAL INDUSTRIAL DE 25 KG PARA ABLANDADORES DE AGUASAL INDUSTRIAL DE 25 KG PARA ABLANDADORES DE AGUA $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
Total Neto $ 535.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.650
TOTAL OC $ 636.650


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.697.910-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.