Orden de Compra. Nº3747-86-SE24 "MATERIALES PARA HABILITACION DE BOX OIRS EN CESFAM PUEBLO SECO Y BOX DE POSTA EL CALVARIO."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3747-86-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA HABILITACION DE BOX OIRS EN CESFAM PUEBLO SECO Y BOX DE POSTA EL CALVARIO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3747-7-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.006.001.000 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 127172,32
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Felipe
Razón Social JAIME ENRIQUE CHÁVEZ TRONCOSO
R.U.T. 9.697.910-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria San Felipe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101825
Calentadores de agua de uso doméstico2Unidad no definidaCALEFONT TIPO IONIZADO DE 7 LT (EL CALVARIO)CALEFONT TIPO IONIZADO DE 7 LT (EL CALVARIO) $ 151.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.520 $ 302.520
56111701
Muebles o escritorio no modular1Unidad no definidaESCRITORIO VARIADAS MEDIDAS (OIRS) ESCRITORIO VARIADAS MEDIDAS (OIRS) $ 60.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.925 $ 60.925
31261501
Cubiertas y cajas de plástico2Unidad no definidaBAUL PLASTICO DE 100 LTS,CON TAPA Y RUEDAS BAUL PLASTICO DE 100 LTS,CON TAPA Y RUEDAS $ 20.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.178 $ 41.178
40101502
Expulsores de aire2Unidad no definidaEstractor de aire r monofásico 220 Volt, (DESAMU Y PUEBLO SECO) Estractor de aire r monofásico 220 Volt, (DESAMU Y PUEBLO SECO) $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.680 $ 201.680
52131501
Cortinas1Unidad no definidaCortina Roller 180x240 cm gris (DESAMU) Cortina Roller 180x240 cm gris (DESAMU) $ 63.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.025 $ 63.025
Total Neto $ 669.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.172
TOTAL OC $ 796.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.