Orden de Compra. Nº3747-98-AG26 "COLCHONETASPARA CAMILLAS CLINICAS Y MESA CLINICAPARA SALA PROCEDIMIENTOS /SUR DE CESFAM QUIRIQUINA. O/C: 3747-98-AG26 dirigida a COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3747-100-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3747-98-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra COLCHONETASPARA CAMILLAS CLINICAS Y MESA CLINICAPARA SALA PROCEDIMIENTOS /SUR DE CESFAM QUIRIQUINA. O/C: 3747-98-AG26 dirigida a COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3747-100-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.04.001.000.000 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 86450
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rescatelife
Razón Social COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA
R.U.T. 76.217.441-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rescatelife
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56122001
Mesas de trabajo de laboratorio1Unidad(DM) CARRO CURACIONES 3 BANDEJAS IMP INOX (DM) CARRO CURACIONES 3 BANDEJAS IMP INOX $ 245.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000
49221506
Colchonetas2UnidadCOLCHONETA PARA CAMILLA DE TRASLADO IMPCOLCHONETA PARA CAMILLA DE TRASLADO IMP $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 455.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.450
TOTAL OC $ 541.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.