Orden de Compra. Nº3749-101-SE24 "INDUMENTARIA DEPORTIVA ESCUELA JSO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3749-101-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-07-2024
Nombre de la Orden de Compra INDUMENTARIA DEPORTIVA ESCUELA JSO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera
Comuna La Higuera
Impuesto 31594,34
Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL PEÑAROL LTDA.
Razón Social COMERCIAL PENAROL LIMITADA
R.U.T. 78.112.710-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL PEÑAROL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221511
Bolsas de equipo deportivo1Unidad no definidaPRIMERO: La necesidad de adquirir indumentaria deportiva para los Alumnos participantes del Taller Fustal de La Escuela José santos Ossa. SEGUNDO: Que la compra antes dicha se efectúa bajo la modalidad de Trato Directo. 1. Apruébese la adquisición, bajo la modalidad Trato Directo y la emisión de Orden de Compra, al proveedor Comercial Peñarol Ltda. R.U.T 78.112.710-8 por la suma de $ 166.286 (Ciento sesenta y seis mil, doscientos ochenta y seis pesos) más I.V.A. $ 166.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.286 $ 166.286
Total Neto $ 166.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.594
TOTAL OC $ 197.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.