Orden de Compra. Nº3749-146-SE15 "Aprueba Material de instalación de Internet Esc.c."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3749-146-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-06-2015
Nombre de la Orden de Compra Aprueba Material de instalación de Internet Esc.c.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera
Comuna La Higuera
Impuesto 31717,08
Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-06-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTRONICAEDISON
Razón Social PRIMO JORGE OCARANZA MARTINEZ
R.U.T. 5.285.441-5
Sucursal ELECTRONICAEDISON
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201543
Unidad central de instalación de conector1Unidad no definidaPRIMERO: La necesidad de adquirir materiales para la implementación de red internet del Laboratorio Enlace de la Escuela Carlos Condell de la Localidad de Caleta Los Hornos. SEGUNDO: Que la compra antes dicha se efectúa bajo la modalidad de Trato Directo. TERCERO: Se adjuntan 3 cotizaciones, y no supera las 10 U.T.M Apruébese la adquisición, bajo la modalidad de Trato Directo y la emisión de Orden de Compra, al proveedor Jorge Ocaranza Martínez R.U.T 5.282.441-5 , por la suma de $ 166.932 (Ciento sesenta y seis mil, novecientos treinta y dos pesos) más I.V.A. $ 166.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.932 $ 166.932
Total Neto $ 166.932
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.717
TOTAL OC $ 198.649


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.