Orden de Compra. Nº3749-182-SE17 "Extraccion Jardín Infantil Capullito."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3749-182-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-10-2017
Nombre de la Orden de Compra Extraccion Jardín Infantil Capullito.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera
Comuna La Higuera
Impuesto 49590
Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-10-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bioseptic
Razón Social NAZARIO NELSON ESPINOZA GONZALEZ
R.U.T. 10.509.094-3
Sucursal Bioseptic
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121701
Tratamiento de aguas servidas1Unidad no definidaPRIMERO: La necesidad de realizar el servicio de extracción de aguas servidas, Al Jardín Infantil y Sala Cuna Capullito de la localidad de La Higuera. SEGUNDO: Que la compra antes dicha se efectúa bajo la modalidad de Trato Directo, y el servicio no supera las 10 UTM. 1. Apruébase y Regularícese la adquisición, bajo la modalidad de Trato Directo y autorícese la emisión de Orden de Compra, al proveedor Nazario Espinoza R.U.T 10.509.094-3, por la suma neta de $ 261.000 (Doscientos sesenta y un mil pesos) más I.V.A $ 261.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.000 $ 261.000
Total Neto $ 261.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.590
TOTAL OC $ 310.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.