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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3749-196-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-09-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
servicio Internet dedicado escuelas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3749-26-L122 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
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R.U.T. |
69.040.200-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida La Paz N° 02 La Higuera |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
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R.U.T. |
69.040.200-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida La Paz N° 02 La Higuera |
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Comuna |
La Higuera
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Impuesto |
370419,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida La Paz N° 02 La Higuera |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
christian andres |
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Razón Social |
christian andres warner santander, Informática & T
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R.U.T. |
76.279.417-9 |
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Sucursal |
christian andres |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83121703
| Servicios relacionados con Internet | 1 | Unidad | Contratar un servicio de Internet dedicado para el colegio y escuelas de la comuna de La Higuera, desde la aceptación de la orden de compra hasta de 30 Diciembre 2022, por un monto total mensual disponible de $ 487.394.- (cuatrocientos ochenta y siete mil trescientos noventa y cuatro pesos) . Fondo Departamento Educación. | 487394 es la mensualidad mas iva POR EL TRASPORTE DE INTERNET |
$ 1.949.576,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.949.576
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$ 1.949.576
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Total Neto
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$ 1.949.576
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 370.419
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$ 2.319.995
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.