|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3749-203-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
24-12-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Implementos de Seg Jose Caro |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Educacion |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
|
|
R.U.T. |
69.040.200-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida La Paz N° 02 La Higuera |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
|
|
R.U.T. |
69.040.200-9 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida La Paz N° 02 La Higuera |
|
Comuna |
La Higuera
|
|
Impuesto |
6754,88 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida La Paz N° 02 La Higuera |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Guantes Industriales Verlan Ltda. |
|
Razón Social |
GUANTES INDUSTRIALES VERLAN LTDA
|
|
R.U.T. |
85.655.200-4 |
|
Sucursal |
Guantes Industriales Verlan Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53111601
| Zapatos de hombre | 1 | Unidad no definida | La necesidad de que el funcionario Sr José Caro, cuente con sus implementos de seguridad (01 Overol, 01 par Lente, 01 par de Zapatos, 01 Par de Guantes) para un buen funcionamiento de sus labores. | proveedor Guantes Industriales Verlan Ltda R.U.T. 85.655.200-4 por la suma de $35.552 mas IVA |
$ 35.552,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 35.552
|
$ 35.552
|
|
|
Total Neto
|
$ 35.552
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.755
|
|
$ 42.307
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.