Orden de Compra. Nº3749-22-SE19 "Mantención Fotocopiadora Daem"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3749-22-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-02-2019
Nombre de la Orden de Compra Mantención Fotocopiadora Daem
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3749-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera
Comuna La Higuera
Impuesto 23335,04
Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Ibaceta Saavedra
Razón Social MARIO RODOLFO IBACETA SAAVEDRA
R.U.T. 6.387.916-9
Sucursal Mario Ibaceta Saavedra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaPRIMERO: La necesidad de realizar mantenciones y entrega de insumos (Tóner) a la fotocopiadora del Departamento de Educación correspondiente al mes de Diciembre 2018 y Enero 2019. SEGUNDO: Que el servicio antes dicho se efectúa bajo la modalidad de Convenio de Suministro 1. Apruébese y Regularícese el servicio, bajo la modalidad de Convenio de Suministro y la emisión de Orden de Compra, al proveedor Mario Rodolfo Ibaceta Saavedra R.U.T 6.387.916-9, por la suma neta de $ 122.816 (Ciento veinte dos mil, ochocientos di $ 122.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.816 $ 122.816
Total Neto $ 122.816
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.335
TOTAL OC $ 146.151


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.