Orden de Compra. Nº3749-230-SE19 "Material de Enseñanza Escuela Carlos Condell"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3749-230-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2019
Nombre de la Orden de Compra Material de Enseñanza Escuela Carlos Condell
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera
Comuna La Higuera
Impuesto 894117,58
Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-08-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HS RECURSOS PEDAGOGICOS
Razón Social DISEÑO HELIO ALBOR SANTANDER DE LA FUENTE E.I.R.L.
R.U.T. 76.420.318-6
Sucursal HS RECURSOS PEDAGOGICOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60103804
Mapas históricos1Unidad no definidaPRIMERO: La necesidad de adquirir Material de Enseñanza para la Escuela Carlos Condell. SEGUNDO: Que la compra antes dicha se efectúa bajo la modalidad de Trato Directo, por ser Proveedor Único. 1. Apruébese la adquisición, bajo la modalidad de Trato Directo y la emisión de Orden de Compra, al proveedor Diseño Helio Albor Santander de la Fuente E.I.R.L. R.U.T 76.420.318-6 por la suma neta de $ 4.705.882 (Cuatro Millones, setecientos cinco m $ 4.705.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.705.882 $ 4.705.882
Total Neto $ 4.705.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 894.118
TOTAL OC $ 5.600.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.