|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3749-281-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
03 CABLES MICROFONO P.P.M |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Educacion |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
|
|
R.U.T. |
69.040.200-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida La Paz N° 02 La Higuera |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
|
|
R.U.T. |
69.040.200-9 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida La Paz N° 02 La Higuera |
|
Comuna |
La Higuera
|
|
Impuesto |
8458,857 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida La Paz N° 02 La Higuera |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
31-12-2016 |
| URGENTE | se solicita enviar factura con fecha 31/12/2016 , al mail myanez@munilahiguera.cl |
|
|
Proveedor |
todoaudio |
|
Razón Social |
IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO
|
|
R.U.T. |
15.435.420-4 |
|
Sucursal |
todoaudio |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60131500 2239-17-lp14
| EQUIPOS DE APOYO - CABLE XLR 20 M MIC UNIDAD | 3 | | (1314995) EQUIPOS DE APOYO - CABLE XLR 20 M MIC UNIDAD 1341035 | (1314995) EQUIPOS DE APOYO - CABLE XLR 20 M MIC UNIDAD; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 14.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 44.970
|
$ 44.970
|
|
|
Total Neto
|
$ 44.970
|
|
Descuento
|
$ 450
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.459
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 52.979
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.