Orden de Compra. Nº3749-301-SE23 "Pago Servicio Escuela Carlos Condell "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3749-301-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Pago Servicio Escuela Carlos Condell
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera
Comuna La Higuera
Impuesto 211235,35
Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor nelson
Razón Social SOCIEDAD AGRO TURISTICA COMERCIAL VALLE DEL SOL LI
R.U.T. 76.056.826-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal nelson
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83121602
Servicios y asociaciones de turismo1Unidad no definidaPRIMERO: La necesidad de costear los gatos de la Salida educativa que realizaran los alumnos de la Escuela Carlos Condell los días 28, 29 y 30 de Noviembre al Complejo Turístico Valle del Sol de la Localidad de Caren, Valle del Limari. SEGUNDO: Que la compra antes dicha se efectúa bajo la modalidad de Trato Directo. TERCERO: La iniciativa está inserta en el PME 2023, Acción salidas pedagógicas. 1. Apruébese la adquisición, bajo la modalidad de Trato Directo y la emisión de Orden de Compra, al proveedor Sociedad Agro Turística Comercial Valle del Sol Ltda. R.U.T 76.056.826-0 por la suma de $1.111.765 (Un millón, cientos once mil, setecien $ 1.111.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.111.765 $ 1.111.765
Total Neto $ 1.111.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 211.235
TOTAL OC $ 1.323.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.