Orden de Compra. Nº3749-61-SE12 "Escuela Carlos Condell."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3749-61-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2012
Nombre de la Orden de Compra Escuela Carlos Condell.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3749-15-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Pablo Muñoz 15
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera
Comuna La Higuera
Impuesto 33730,51
Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-06-2012
TítuloDescripción
DE LA ENTREGADE LUNES A VIERNES DESDE LAS 08:30 A 16:00 HORAS, EN PEDRO PABLO MUÑOZ N°15 LA HIGUERA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidad no definidaLa necesidad de suministrar a la Escuela Carlos Condell, Licitación 3749-15-LE11, denominada “convenio de suministros artículos de oficina, insumos computacionales y otros”.La necesidad de suministrar a la Escuela Carlos Condell, Licitación 3749-15-LE11, denominada “convenio de suministros artículos de oficina, insumos computacionales y otros”. $ 177.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.529 $ 177.529
Total Neto $ 177.529
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.731
TOTAL OC $ 211.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.