Orden de Compra. Nº3749-8-SE23 "Mantención Fotocopiadora Daem "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3749-8-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2023
Nombre de la Orden de Compra Mantención Fotocopiadora Daem
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3749-1-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206007 del sistema GARAY.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera
Comuna La Higuera
Impuesto 19554,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-02-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRODELEC
Razón Social MARTA ERIKA MUÑOZ SAAVEDRA
R.U.T. 9.991.410-6
Sucursal PRODELEC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaPRIMERO: La necesidad de realizar mantenciones y entrega de insumos (Tóner) a la fotocopiadora del Departamento de Educación correspondiente al mes de Diciembre. SEGUNDO: Que el servicio antes dicho se efectúa bajo la modalidad de Convenio de Suministro 3749-1-L122. 1. Apruébese el servicio, bajo la modalidad de Convenio de Suministro y la emisión de Orden de Compra, a la proveedora Marta Muñoz Saavedra R.U.T 9.991.410-6, por la suma neta de $ 102.920 (Ciento dos mil, novecientos veinte pesos.) más I.V.A. $ 102.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.920 $ 102.920
Total Neto $ 102.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.555
TOTAL OC $ 122.475


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.