Orden de Compra. Nº3749-93-SE17 "Extracción Jardin Infantil Capullito"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3749-93-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-06-2017
Nombre de la Orden de Compra Extracción Jardin Infantil Capullito
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera
Comuna La Higuera
Impuesto 44080
Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bioseptic
Razón Social NAZARIO NELSON ESPINOZA GONZALEZ
R.U.T. 10.509.094-3
Sucursal Bioseptic
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121701
Tratamiento de aguas servidas2Unidad no definidaPRIMERO: La necesidad de realizar el servicio de extracción de aguas servidas, al Jardín Infantil y sala Cuna Capullito, de la localidad de la higuera. SEGUNDO: Que la compra antes dicha se efectúa bajo la modalidad de Trato Directo, y el servicio no supera las 10 UTM. 1. Apruébase y Regularícese la adquisición, bajo la modalidad de Trato Directo y autorícese la emisión de Orden de Compra, al proveedor Nazario Espinoza R.U.T 10.509.094-3, por la suma neta de $ 232.000 (Doscientos treinta y dos mil pesos) más I.V. $ 116.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000
Total Neto $ 232.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.080
TOTAL OC $ 276.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.