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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3749-93-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
29-06-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Extracción Jardin Infantil Capullito |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
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R.U.T. |
69.040.200-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida La Paz N° 02 La Higuera |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
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R.U.T. |
69.040.200-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida La Paz N° 02 La Higuera |
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Comuna |
La Higuera
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Impuesto |
44080 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida La Paz N° 02 La Higuera |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-06-2017 |
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Proveedor |
Bioseptic |
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Razón Social |
NAZARIO NELSON ESPINOZA GONZALEZ
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R.U.T. |
10.509.094-3 |
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Sucursal |
Bioseptic |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76121701
| Tratamiento de aguas servidas | 2 | Unidad no definida | PRIMERO: La necesidad de realizar el servicio de extracción de aguas servidas, al Jardín Infantil y sala Cuna Capullito, de la localidad de la higuera.
SEGUNDO: Que la compra antes dicha se efectúa bajo la modalidad de Trato Directo, y el servicio no supera las 10 UTM.
| 1. Apruébase y Regularícese la adquisición, bajo la modalidad de Trato Directo y autorícese la emisión de Orden de Compra, al proveedor Nazario Espinoza R.U.T 10.509.094-3, por la suma neta de $ 232.000 (Doscientos treinta y dos mil pesos) más I.V. |
$ 116.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 232.000
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$ 232.000
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Total Neto
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$ 232.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.080
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$ 276.080
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.