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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3750-183-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS COFFEE BREAK PARA CAPACITACIONES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
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R.U.T. |
69.040.200-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida La Paz N° 02 La Higuera |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
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R.U.T. |
69.040.200-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida La Paz N° 02 La Higuera |
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Comuna |
La Higuera
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Impuesto |
24700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida La Paz N° 02 La Higuera |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DELICIAS Y PLACERES |
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Razón Social |
YENI ROXANA GONZALEZ URRUTIA
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R.U.T. |
16.578.893-1 |
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Sucursal |
DELICIAS Y PLACERES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 1 | Global | SEGÚN COTIZACIÓN PRESENTADA POR EL PROVEEDOR. | La necesidad de realizar Capacitación MhGAP del programa PAC año 2024, que impartirá el Servicio Salud de Coquimbo, se requiere compra de insumos para coffee Break, financiado con recursos de Capacitación Universal. |
$ 130.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 130.000
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$ 130.000
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Total Neto
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$ 130.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.700
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$ 154.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.