Orden de Compra. Nº3750-199-SE11 "PROGRAMA BIOPSICOSOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3750-199-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2011
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA BIOPSICOSOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Pablo Muñoz 15
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera
Comuna La Higuera
Impuesto 1444
Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "CASA FLORES"
Razón Social WYLMA VYJKSNAH FLORES AGUILERA
R.U.T. 7.483.717-4
Sucursal "CASA FLORES"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
CD de lectura y escritura1Unidad no definidaPACK DVD TAK 50  $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
Total Neto $ 7.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.444
TOTAL OC $ 9.044


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.